Atualizado em: 05/02/2026 12:02:46

Despesas com Passagens

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
12/02/20260000295/20260000094/2026Despesas com pedágio. Valor ora empenhado para pagamento de reembolso ao assessor Adilson, devido a gastos com pedágio em viagem realizada à cidade de Três Pontas.ADILSON PAULA DA SILVA***.841.506-**R$ 30,00
11/02/20260000296/20260000093/2026Despesas com pedágio. Valor ora empenhado para pagamento de reembolso ao diretor geral Adriano, devido a gastos com pedágio em viagem realizada à cidade de Divinópolis. ADRIANO COSTA REIS JUNIOR***.252.756-**R$ 17,60
05/02/20260000294/20260000074/2026Despesas com pedágio. Valor ora empenhado para pagamento de reembolso ao diretor geral Adriano, devido a gastos com pedágio em viagem realizada à cidade de Belo Horizonte.ADRIANO COSTA REIS JUNIOR***.252.756-**R$ 26,84
05/02/20260000275/20260000075/2026Reembolso estacionamento e pedágio. Valor ora empenhado para pagamento de reembolso ao diretor Adriano, devido a gastos com estacionamento e pedágio em viagem realizada à cidade São João Del Rei.ADRIANO COSTA REIS JUNIOR***.252.756-**R$ 55,00
03/02/20260000288/20260000068/2026Reembolso combustível. Valor ora empenhado para pagamento de reembolso ao diretor Adriano, devido a gastos com combustível em viagem realizada à cidade Belo Horizonte.ADRIANO COSTA REIS JUNIOR***.252.756-**R$ 475,29
02/02/20260000286/20260000063/2026Reembolso combustível. Valor ora empenhado para pagamento de reembolso ao coordenador de escritório regional Guilherme devido a gastos com combustível em viagem realizada à cidade Tupaciguara.GUILHERME KOLTUNIK FRANCA***.962.897-**R$ 465,59
02/02/20260000287/20260000064/2026Despesas com pedágio. Valor ora empenhado para pagamento de reembolso ao coordenador de escritório regional Guilherme, devido a gastos com pedágio em viagem realizada à cidade de TupaciguaraGUILHERME KOLTUNIK FRANCA***.962.897-**R$ 46,48
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